Налоговая консультация для ИП
Уникальное понимание принципов налогового контроля и ведения бухгалтерского учета для минимизации финансовых потерь
✔Консультация, которая 100% ответит на все ваши вопросы
✔Консультация не ограничена временными рамками
✔Получаете ответ на конкретный вопрос
✔Пошаговый план действий
✔Выстраивание системы бухгалтерского учета под ваши задачи

>1500
кейсов
>3
млрд. руб.
>20
лет
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:
1
Частичная/полная отмена претензий
Поможем отменить или значительно уменьшить доначисления, штрафы и пени, а также приостановить взыскание на время обжалования.
2
Улучшение внутреннего контроля
Проанализируем ваши операции, договоры и учёт на предмет рисков. Вы получите чек-листы и понятные инструкции, как вести дела, чтобы не вызывать лишних вопросов.
3
Сокращение вероятности претензий ФНС
Снижение рисков по ключевым эпизодам за счет превентивной реконструкции бизнес процессов и документирования реальности операций.
4
Улучшенное взаимодействие с контролерами
Сокращение сроков реакции на требования/уведомления от проверяющих, и главное правильно подготовленные пояснения;
5
Повышение качества документов
Минимизируем долю типовых условий, вызывающих спорные трактовки и претензии ФНС; разработаем новые шаблоны документов.
6
Документальную готовность к проверке
Пакет по каждому спорному вопросу (перечень доказательств, альтернативные расчеты, шаблоны пояснений/возражений);
От безупречной бухгалтерии до управления рисками: полный спектр поддержки вашего ИП
Какую систему налогообложения выгоднее выбрать ? Выбор налогового режима для ИП — это не формальность при регистрации, а долгосрочная финансовая стратегия, которая определяет налоговую ставку, объект налогообложения, механизм признания затрат и допустимые правовые формы взаимодействия с контрагентами и персоналом. Переход между НПД, УСН, ЕСХН и ОСНО меняет маржинальность, требования к документам и кассе, влияет на цену услуги и конкурентность предложения.
Важно заранее просчитать пороги (доход, численность, доли деятельности), валюту расчётов и структуру затрат: режим, идеально подходящий при старте, может стать лишним грузом при росте. Отдельный расчёт нужен при смене модели — найм работников, переход на импорт/экспорт, работа с НДС‑поставщиками, региональные льготы. Рациональный выбор и своевременная смена режима — способ удерживать устойчивую рентабельность и не терять гибкость, когда бизнес быстро меняется.
Консультации по формированию отчётности при работе на маркетплейсах (Ozon, Wildberries и др.). Для ИП торговля на маркетплейсах строится на агентской модели: площадка действует как агент, принимает оплату от покупателей, удерживает комиссии, логистику и штрафы, а предпринимателю перечисляет агентское вознаграждение (выручку за минусом удержаний) с отчётом.
Это влияет на то, как формируется доход ИП и когда он признаётся, как учитывать комиссии, возвраты, промокоды и складские услуги, а также какие документы оформлять — от чеков ККТ до УПД/актов в ЭДО. Важная особенность — автоматическая передача данных о продажах из маркетплейсов в ФНС и стыковка этих данных с банковскими движениями и отчётностью: несоответствия возникают из-за различий в источниках данных, их нужно привести к единой системе.
Консультация помогает внедрить методологию работы по агентской схеме: синхронизировать отчеты площадки, кассовые операции и налоговые регистры ИП. Мы определим логику признания доходов и затрат, а также подготовим пакет документов, который полностью соответствует данным из личных кабинетов Ozon/WB
Для ИП взаимодействие с физлицами — это обособленная область администрирования и правовых обязательств. Трудоустройство персонала требует постановки кадрового делопроизводства, внедрения систем оплаты труда и контроля за исчислением НДФЛ и взносов. В то же время работа по договорам ГПХ нуждается в безошибочной правовой квалификации, чтобы исключить риски признания отношений трудовыми. Важно заранее выбрать форму взаимодействия (трудовой договор, ГПХ или самозанятый), понять ставку и базу для отчислений, порядок выплат и отражения в отчётности.
Консультация закрывает практику: как оформить приём/увольнение, вести табель/ставки, рассчитать отпускные и больничные, удержать НДФЛ и перечислить взносы, когда применять прямые выплаты ФСС и как отчитываться.
Для ГПХ — определить предмет и результат работ, актирование, источник выплаты, статусы налогового агента, когда нужна ККТ и как не смешать ГПХ с трудовыми отношениями. При регулярном сопровождении готовятся шаблоны договоров, приказы и чек‑листы расчётов, настраиваются календарь выплат и контроль сроков отчётности.
Профессиональное сопровождение — это стратегия, которая позволяет завершить проверку с минимальными финансовыми потерями. В начале работы мы проводим оперативный внутренний аудит, чтобы выявить «зоны риска» в вашей документации еще до того, как их найдет инспектор. Мы знаем, какие документы можно законно не предоставлять, и как аргументированно отклонить необоснованные требования, сохраняя при этом конструктивный диалог с ИФНС. Это позволяет предотвратить блокировки счетов и неоправданные доначисления на самых ранних стадиях.
Мы сопровождаем все очные мероприятия: от выемок документов до встречных проверок. Наша задача — оперативно реагировать на любые действия инспекции, фиксировать нарушения с их стороны и мгновенно подавать необходимые ходатайства. Доверив сопровождение нам, вы получаете не просто консультации, а полноценный штаб защиты, который работает на опережение.
Отсекаем значительную часть требований налоговой из-за их избыточности или не соответствия закону.
Подготовим к допросам. Проведем полноценную консультацию по факту вызова на допрос или дачи пояснений, при необходимости сопроводим на встрече с инспектором.
Аудит «на лету»: Быстро находим слабые места в первичке и помогаем их усилить.
Обжалование актов и решений ИФНС — это ваш законный инструмент защиты от необоснованных доначислений и штрафов. Если по результатам проверки налоговая вынесла решение, с которым вы не согласны, мы возьмем на себя весь процесс его оспаривания. Наши эксперты проведут глубокий аудит материалов проверки, выявят процессуальные нарушения и подготовят мотивированные возражения. Мы знаем, как эффективно вести диалог с фискальными органами, чтобы минимизировать ваши финансовые риски.
Особое внимание всегда уделяют налогоплательщикам, применяющим систему налогообложения «доходы минус расходы», поскольку отражение понесенных расходов в отчетности требует надлежащего документального подтверждения и экономического обоснования. На практике контролирующие органы нередко признают часть расходов необоснованно заявленными в отчетности, что может привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.
Мы обеспечиваем полное сопровождение как на стадии досудебного урегулирования, так и в арбитражных судах. Мы грамотно составим позицию защиты, опираясь на актуальную судебную практику и внутренние регламенты ФНС, подскажем, какие документы важно восстановить или подготовить, чтобы добиться отмены неправомерных решений.
Под ваш запрос подготовим правовое заключение (письменную консультацию): сформулируем вопросы, проанализируем документы и факты, укажем применимые нормы и практику, дадим пошаговые рекомендации и варианты действий с рисками и порогами, приложим чек‑лист документов и формулировки для коммуникации с налоговой.
Нормативные документы, которыми мы руководствуемся: НК РФ (включая ст. 54.1, 93.1, 101 и др.), Арбитражный процессуальный кодекс; Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных проверок», Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», актуальные письма Минфина и ФНС, решения арбитражных судов и Верховного суда по аналогичным делам.
| Наименование услуги | Описание |
|---|---|
| Бухгалтерский консалтинг | Возможность оптимизировать финансовые процессы и исключить системные ошибки без найма дорогостоящего штата. Мы помогаем грамотно выстроить систему отчетности с нуля, реконструировать запущенную документацию и подобрать наиболее выгодный режим налогообложения. С нашей поддержкой вы получаете четкие ответы на сложные вопросы и полную уверенность в прозрачности своего бизнеса перед законом. |
| Восстановление бухгалтерского учета | Комплексный аудит и исправление налоговых обязательств за прошлые периоды. Поможем восстановить документальное обоснование каждой операции, приведем отчетность в порядок и подготовим бизнес к любым проверкам. С нашей поддержкой вы забудете о рисках доначислений и получите полный контроль над налоговой нагрузкой. |
| Ведение бухгалерского учета | Полный аутсорсинг вашей отчетности, налогов и платежей без найма штатного сотрудника. Мы берем на себя работу с первичкой, кадрами и банками, гарантируя отсутствие штрафов и пропущенных дедлайнов. Вы фокусируетесь на прибыли, а мы обеспечиваем идеальный порядок в документах вашего ИП. |
| Бухгалтерское обслуживание | Непрерывное сопровождение бизнеса, объединяющее налоговый комплаенс, долгосрочное планирование и юридическую экспертизу каждой сделки. |
| Бухгалтерские услуги | Гибкий формат поддержки вашего ИП, от выполнения разовых задач до точечного сопровождения отдельных участков бизнеса. |
| Аутсорсинг бухгалтерских услуг | Стратегическая передача финансовых функций внешней команде для масштабирования вашего ИП без раздувания штата. Мы полностью интегрируемся в ваши бизнес-процессы, заменяя собой целую бухгалтерию и внедряя современные инструменты автоматизации. Вы избавляетесь от расходов на организацию рабочих мест и специализированный софт. |
Мы работаем с индивидуальными предпринимателями в Москве и по всей России.
Услуги нашей компании — это контроль налоговых рисков, финансовая безопасность и уверенность. Мы помогаем предпринимателям легально снижать обязательства перед бюджетом, штрафы, и сформировать у налоговиков мнение о добросовестности вашего бизнеса. Сомневаетесь в расчётах или хотите платить меньше? Просто спросите у нас.
Мы имеем высший рейтинг по мнению пользователей Яндекса. Вы можете убедиться посмотрев реальные отзывы за 2022-2025 года.
5,0
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ:
Клиент должен платить минимум налогов;
Оптимизация должна быть законной;
Должна быть обеспечена возможность управления налоговой нагрузкой;
Наши услуги должны повышать рентабельность вашего бизнеса.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Мы работаем не только в Москве, но и для клиентов из любых регионов России. С региональными клиентами работаем в MAX / WhatsApp / Telegram/ ZOOM / Яндекс.Телемост и т.д. Подберем удобны для вас формат. Подключаемся быстро, учитываем региональную специфику и судебную практику вашего округа. Сопровождаем до результата — независимо от местонахождения. При необходимости приедем лично.
Наша команда осознанно сфокусирована исключительно на налогообложении, объединяя в одном контуре юристов, адвокатов и аттестованных бухгалтеров. Узкая специализация дает максимальную эффективность: мы не просто ведем учет, а сразу строим его как устойчивую линию защиты на случай споров. Каждый день мы погружены в НК РФ, разъяснения ФНС и судебную практику, поэтому заранее видим типовые ловушки и нейтрализуем риски еще на этапе формирования первичных документов.
Такая концентрация компетенций позволяет нам предлагать не «общие советы», а прикладные решения с измеримым эффектом. Мы берем на себя полное бухгалтерское сопровождение, где опытные бухгалтера обеспечивают техническую точность, а налоговые юристы — стратегическую безопасность. От настройки учета и ежедневных проводок до досудебного обжалования и защиты в судах — каждый процесс проходит двойной контроль.
Вы получаете не просто исполнителей, а сплоченную команду экспертов, для которых налоги и бухгалтерия — это не один из разделов практики, а вся профессиональная деятельность. Мы говорим на одном языке с инспекторами и знаем изнанку каждой проверки, поэтому ваш бизнес получает защиту максимального уровня.
Чаще в прайсах указываем «от», потому что каждая задача отличается по объёму и риску. Итоговая стоимость формируется после короткого брифа: оцениваем массив документов, периоды, структуру бизнеса (филиалы, ВЭД), стадию и срочность вопроса . По результатам фиксируем объём работ и цену в договоре, работаем по предоплате. Для постоянных клиентов согласуем поэтапную оплату или фикс + гонорар успеха. Дополнительные работы (экспертизы, адвокатские/нотариальные допросы и пр.) всегда согласуются с клиентом и не начинаются без вашего утверждения.
Вы всегда будете на связи с руководством нашей компании, то есть с лицами принимающими решения. Однако над вашей задачей будет работать целая команда специалистов, что сводит к минимуму ошибки и просчеты в предоставленной консультации.
Цена может служить ориентиром, но качество лучше оценивать в контакте. Для принятия решения обычно достаточно одной встречи в офисе или предметной консультации по телефону. По вопросам, логике и конкретике рекомендаций сразу видно уровень экспертизы. Экономия на услугах квалифицированных юристов часто оборачивается куда большими потерями из‑за ошибок и неполного учёта рисков. Выбирая нас, вы получите чётко сформулированную позицию, альтернативные варианты и пошаговый план действий.
Ни один юрист или адвокат не вправе обещать заранее гарантированный результат: исход дела зависит от фактических обстоятельств и усмотрения органов ФНС/суда, а подобные обещания противоречат принципам добросовестной профессиональной деятельности.
Если вам предлагают «гарантию выигрыша» или «возврат денег при проигрыше», стоит критически отнестись к такому предложению и запросить правовую позицию, риски и основания в письменном виде. Добросовестный специалист формулирует прогноз вероятностей и план действий, а не обещания результата.
С КАКИМИ ВОПРОСАМИ К НАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ
1
Страх перед проверкой из-за прошлых огрехов
Мы поможем привести в порядок всю документацию, исправим старые ошибки и подготовим вас к любым проверкам, чтобы вы чувств
2
Правильный выбор режима налогообложения и настройка всех процессов под конкретный бизнес
Текст: Поможем подобрать оптимальную систему налогообложения и выстроить рабочую модель, исходя из особенностей вашего бизнеса, чтобы снизить риски, избежать лишних расходов и работать в рамках закона.
3
Сопровождение деятельности
Мы следим за изменениями в законодательстве и своевременно реагируем, чтобы ваш бизнес работал без нарушений, штрафов и лишних рисков.
4
Желание платить меньше налогов законно
Проведем анализ текущих показателей, выявим скрытые переплаты по налогам и взносам и подскажем законные способы оптимизации налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства
5
Стресс при получении «писем счастья»
Подготовим необходимые данные и документы для ответов на требования инспекции и поможем грамотно сформулировать ответ контролирующим органам
6
Уверенность в достоверности данных перед отчетным периодом
Проведем мониторинг всех показателей перед сдачей квартальной или годовой отчетности, выявим возможные ошибки и поможем своевременно подготовить верные сведения для подачи.
Успешно помогаем индивидуальным предпринимателям
Консультация по налогообложению для ИП — это профессиональная помощь индивидуальному предпринимателю по вопросам выбора и применения режимов (УСН, ПСН, НПД, ОСНО), расчёта и уплаты обязательных платежей в бюджет, ведения учёта и отчётности, правовой квалификации операций и договоров, а также оценки рисковых операций с разбором конкретных ситуаций из практики.
Команда консультантов, юристов и адвокатов (с мощным бэкграундом работы в структурах ФНС) предоставляет экспертные разъяснения по любым вопросам связанным с применением норм НК РФ. Услуги ориентированы на индивидуальных предпринимателей, объем финансовых операций которых превышает минимальный порог в 20 млн. руб., при котором с 2026 г. ИП становится плательщиком НДС.
Нужна профессиональная консультация по вопросам налогового и бухгалтерского учета ?
Если у вас возникли вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, расчетом налогов, подготовкой отчетности или применением требований законодательства, вы можете обратиться к нашим специалистам за профессиональной консультацией.
Мы поможем оценить текущую ситуацию, разъясним возможные варианты действий и подскажем, какие решения будут соответствовать требованиям законодательства и интересам вашего бизнеса.
Своевременное обращение за консультацией позволяет избежать ошибок в учете, некорректной отчетности и дополнительных вопросов со стороны контролирующих органов.
ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ИП
1
Оставьте заявку на консультацию
Напишите нам в мессенджере, позвоните или используйте форму на сайте — быстро ответим и согласуем детали.
2
Проведём консультацию, получите готовый план действий
Организуем подробную консультацию, проанализируем кейс и подготовим рабочее решение задачи.
3
Поручите задачу команде экспертов
Ведём процесс под ключ: документы, подачи, ответы, встречи — вы не переключаете внимание с бизнеса.
4
Получите результат с дальнейшими рекомендациями
Вы получаете решение и набор прикладных рекомендаций для последующих действий и управления рисками. Мы помогаем.
НАМ ДОВЕРЯЮТ
КЕЙСЫ
ОТЗЫВЫ








НАША КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Алексей Кузнецов
Генеральный директор компании
Ведущий эксперт в области налогового контроля.
- Практический стаж с 1998 года;
- Высшее образование. Налоговый консультант, с опытом >25 лет. К.Э.Н.;
- Многолетний опыт работы в структурах ФНС и проведения выездных налоговых проверок.

Сергей Никитин
Ведущий эксперт в области методологии налогообложения.
- Практический стаж с 2010 года;
- Высшее образование. Налоговый консультант опытом >15 лет;
- Многолетний опыт работы в структурах ФНС и проведения выездных налоговых проверок.

Владимир Головин
Ведущий эксперт в области налоговых правоотношений.
- Практический стаж с 2004 года;
- Высшее образование. Налоговый консультант с опытом >20 лет, доцента кафедры правого регулирования экономической деятельности;
- Многолетний опыт работы в структурах ФНС.

Татьяна Подольская
Ведущий эксперт в области налоговых споров.
- Практический стаж с 2013 года;
- Высшее образование. Налоговый консультант с опытом >9 лет;
- Многолетний опыт работы в структурах ФНС.
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Комплексные услуги
В результате вы получите комплексное решение вашей ситуации, а также несколько вариантов действий — от самых осторожных до более смелых, с юридическим обоснованием каждого. По каждому варианту мы рассчитаем возможные финансовые последствия и дадим чёткие рекомендации, как провести операцию безопасно и с максимальной выгодой.
от 25 000 ₽*
*цены всегда определяются индивидуально.
Виды оказываемых услуг
Наши услуги для предпринимателей охватывают все ключевые вопросы бизнеса, а услуги консультирования предоставляются в удобном для клиента формате: устно, либо в виде письменного заключения по рассматриваемому вопросу.

Разовая консультация — удобный способ быстро получить четкие разъяснения по конкретному вопросу.

Комплексный подход. Когда консультации осуществляются на постоянной основе. Это рациональный выбор для индивидуальных предпринимателей, выстраивающих систему управления, при которой вероятность споров с проверяющими будет сведена к минимуму.

Анализ финансовой модели, подбор режима, расчёт фискальной нагрузки и помощь в подготовке документации к сдаче.

Помощь для ИП под ключ: будете уверены в действительном размере своих обязательств перед бюджетом; перестанете бояться контроля со стороны ФНС; обретете уверенyость, что все документы оформлены правильно, и вы не ошиблись; пройдет нервозность связанная с необходимостью заполнять и подавать отчетность в определенные сроки.
Особенности нашей помощи для предпринимателей
Обращаясь к нам, вы получаете не шаблонное консультирование, а экспертный разбор вашей конкретной ситуации. Мы помогаем по вопросам выбора режима налогообложения, ведения отчетности, расчета обязательных платежей и взаимодействия с ФНС.
Наш подход к консультациям начинается не с готовых ответов, а с глубокого анализа именно вашего бизнеса. Мы изучаем договоры, отчетность, операции, действующую бухгалтерию, принятый порядок отражения операций и применяемый режим налогообложения, структуру доходов и расходов, наличие сотрудников, страховые взносы, специфику деятельности и возможные последствия для расчета и уплаты обязательных платежей, чтобы в итоге дать не общую теорию, а конкретное и выполнимое решение.
При необходимости сравниваем УСН, ОСНО и патент, рассчитываем налоговую нагрузку и помогаем определить, какой режим будет наиболее обоснованным именно для вашей ситуации. Особое внимание уделяем УСН, в том числе объекту «доходы минус расходы», поскольку расходы требуют документального подтверждения и нередко вызывают вопросы у инспекции.
Зачем это нужно
Задача такой работы — действовать на опережение проблем. Глубокий анализ помогает заранее увидеть слабые места, которые предприниматель мог не заметить, и подстроить бизнес-процессы под требования ФНС.
Мы помогаем выбрать законные и экономически обоснованные способы ведения дел, проверить корректность отражения доходов и расходов, и исправить недочеты в отчетности, договорах и первичных документах.
Такой подход особенно важен, если у предпринимателя уже возникли вопросы со стороны инспекции: поступило требование, уведомление, запрос пояснений, либо были выявлены ошибки в ранее поданной отчетности. В этом случае мы помогаем подготовить грамотную позицию для ответа ФНС.
Почему это важно сегодня
Сегодня налоговый контроль становится все более точным и цифровым. Данные онлайн-касс, банковские выписки, отчеты маркетплейсов, чеки, сведения о доходах и расходах, контрагентах, автоматически сопоставляются между собой.
ФНС быстро выявляет нестыковки: например, если расходы не соответствуют характеру деятельности, доходы отражены неполно, документы оформлены ненадлежащим образом или предприниматель работает с контрагентом, который вызывает вопросы у контролирующих органов.
В результате контроль становится более прицельным, а любое несоответствие в отчетности может привести к дополнительным требованиям, проверочным мероприятиям, доначислениям, штрафам или блокировке счета.
Консультация как инструмент защиты бизнеса
В новых условиях профессиональное консультирование по вопросам бухгалтерии и налогообложения — это не формальность, а необходимый инструмент защиты бизнеса.
Своевременная диагностика помогает привести финансовые дела в порядок, минимизировать ошибки, проверить корректность фиксации доходов, расходов, выбрать законную стратегию налоговой оптимизации, расчета и уплаты обязательных платежей, подготовиться к возможным вопросам со стороны ФНС.
Главный принцип нашей работы: лучшая консультация — это не просто ссылка на нормы НК РФ, а четкий план действий. Что исправить, какие документы подготовить, какие показатели проверить, как организовать ведение дел и как действовать, если инспекция уже направила требование или уведомление.
| Индивидуальные предприниматели несут повышенные риски, поскольку в большинстве случаев не имеют в штате юриста или финансового отдела, которые могли бы вовремя выявить ошибку или отстоять интересы бизнеса в налоговой. | |
|---|---|
| Мы даем ИП ту же защиту, что и крупным игрокам: выстраиваем финансово-юридическую архитектуру и бухгалтерский учет, которые делают ваш бизнес прозрачным для государства, и работает с минимальными уязвимостями для необоснованных претензий со стороны ФНС. | |
| По итогам консультации вы получите: | |
| Анализ и минимизация рисков | Мы выявим и систематизируем ваши риски по степени значимости, установим сроки их устранения. А в случае отражения спорных расходных операций в КУДиР, подберем правовое обоснование законности таких действий |
| Контроль обязательных платежей | Контроль правильности, своевременности и полноты исчисленных и уплаченных основных налогов, страховых взносов, а также корректное исполнение обязанностей агента при наличии сотрудников. |
| Синхронизацию данных и выбор режима налогообложения | Мы обеспечим согласованность вашей отчетности, данных онлайн-касс и банковских операций и подберем для вас оптимальную систему налогообложения, основанную на реальных бизнес-процессах, а не только на кодах ОКВЭД. |
| Налоговый аудит и выверку | Проанализируем ваши договоры и первичку на соответствие требованиям законодательства, включая недостаточную детализацию отраженных в них сведений или незначительные нарушения, чтобы исключить формальные основания для претензий. |
| Подготовку к спорам и проверкам | Разработаем обоснованную правовую позицию для досудебного урегулирования, при вызове на комиссию, а при необходимости — для судебных разбирательств |
| Упорядочивание документооборота | Разработаем для вас четкие регламенты, определяющие ответственных лиц, сроки и порядок оформления договоров, УПД, счетов-фактур, закрывающих документов а также формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. |
Необходимые документы и сведения для работы |
|---|
| Регистрационные: |
| Паспорт |
| Свидетельство о государственной регистрации ИП |
| Свидетельство о постановке на учет (ИНН) |
| Выписка из ЕГРИП (актуальная, не старше 14 дней) |
| Финансовые и бухгалтерские: |
| Копии бухгалтерских документов за периоды в диапазон которых входит интересующий вопрос (Оборотно-сальдовые ведомости, КУДиР, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета) |
| Товарные накладные (ТОРГ-12), АВР, УПД, счета-фактуры, платежные поручения, договоры |
| Кассовая книга, отчеты кассира-операциониста |
| Декларации по спорным налогам (НДС, налог на прибыль, транспортный налог и т.д.) |
| Расшифровки расчетов по налогам и сборам |
| Декларации по спорным налогам (УСН, если ИП на ОСНО, то по НДС и налогу на прибыль, транспортный налог и т.д.) |
| Отчетность за работников: в ПФР, ФСС, СЗВ-М, СЗВ-ТД и др. |
| Для судебного разбирательства: |
| Исковое заявление об оспаривании решений (если подготовлено/подано) |
| Подтверждающие уплату государственной пошлины |
| Доказательства направления копии искового заявления в инспекцию |
| Дополнительные документы (по конкретному делу) |
| Заключения независимых экспертов или аудиторов (при наличии) |
| Банковские выписки по расчетным счетам |
| По сути налогового спора: |
| Документы по итогам проверки (камеральной, выездной) |
| Решение о привлечении или отказе в привлечении к ответственности |
| Требования об уплате налогов, штрафов, пеней |
| Уведомления о проведении проверки или мероприятий налогового контроля |
| Протоколы допросов, опросов |
| Переписка с налоговым органом |
| По досудебному урегулированию: |
| Ранее поданные жалобы |
| Подтверждение подачи жалобы (почтовая квитанция, уведомление о вручении) |
| Ответ инспекции на жалобу (при наличии) |
Разбираемся в тонкостях налогового законодательства и профессионально отвечаем на вопросы
Выбор режима определяется спецификой бизнеса, регионом, оборотами и штатом. УСН "Доходы" оптимальна при минимальных затратах, тогда как УСН "Доходы минус расходы" выгоднее при высокой себестоимости. Патент позволяет зафиксировать платеж, а ОСНО остается стандартом для работы с НДС. В рамках консультации мы разберем каждый сценарий и предложим решение с конкретными расчетами.
ИП может законно объединять УСН и ПСН, если обеспечит корректное разделение доходов по каждому направлению. Ошибки в этом процессе грозят отменой патента и существенными доначислениями. На консультации мы разбираем все нюансы ведения КУДиР при совмещении и настраиваем вашу систему учёта так, чтобы у налоговой не возникло вопросов.
Фиксированные взносы — обязательная нагрузка каждого ИП до даты исключения из ЕГРИП. В 2026 году их размер составляет 57 390 рублей, и наличие прибыли на эту цифру не влияет. Закон предусматривает узкий перечень условий для законного освобождения от платежей.
Не игнорировать: в течение 6 рабочих дней подтвердите получение квитанцией через ЭДО, чтобы избежать блокировки счетов. Внимательно изучите предмет требования и сроки (обычно это 5 или 10 дней) — отвечайте строго по существу, не предоставляя лишней информации, которая может спровоцировать новые вопросы. Если запрос касается документов, подготовьте их четкую опись, а в случае пояснений — составьте краткий и аргументированный ответ, опираясь на факты и нормы законодательства.
При отсутствии штата сотрудников сумму можно снизить до 100%, а работодатели вправе уменьшить платеж не более чем на 50%. При этом фиксированную часть взносов за себя разрешено вычитать по факту их начисления в текущем периоде, не дожидаясь реальной оплаты, в то время как на объекте «Доходы минус расходы» (15%) суммы учитываются в затратах только после фактического перечисления. Для корректного расчета важно своевременно фиксировать данные в книге учета, ориентируясь на актуальные для 2026 года лимиты обязательных платежей.
Смена общего режима на упрощенный по умолчанию означает прекращение работы с НДС, что может привести к потере крупных заказчиков, которым критически важен входящий налог. Однако в 2026 году активно применяются нормы, позволяющие оставаться плательщиком этого налога даже на спецрежиме, используя механизмы льготных ставок 5% или 7%, введенные годом ранее. Консультация поможет оценить финансовую целесообразность такого перехода для вашего бизнеса и поможем выстроить стратегию, которая позволит удержать ключевых партнеров и сохранить их право на налоговые вычеты.
Завершение предпринимательской деятельности требует строгого соблюдения регламента: необходимо подать ликвидационную отчетность, рассчитать и оплатить страховые взносы пропорционально отработанному времени в 2026 году, а также закрыть банковский счет и снять с учета онлайн-кассу. Важно помнить, что любые ошибки на этих этапах превращаются в личные долги, которые остаются за гражданином даже после официального снятия с регистрации.
Предприниматели официально освобождены от формирования полноценной финансовой отчетности и подготовки годового баланса, однако это не отменяет обязанности по контролю налоговых показателей. В 2026 году по-прежнему необходимо своевременно рассчитывать авансовые платежи и фиксировать данные в книге учета доходов и расходов, так как именно эти сведения являются базой для проверки вашей деятельности налоговым органом.
Дистанционный формат сегодня является основным и наиболее удобным способом взаимодействия: встречи проходят по видеосвязи, телефону или в мессенджерах. В рамках выбранной темы мы подробно разбираем вашу ситуацию и отвечаем на все вопросы без ограничений по времени, добиваясь полного понимания задачи. При необходимости после обсуждения мы направляем дополнительные справочные материалы для ознакомления, чтобы у вас под рукой была вся необходимая информация. География работы не ограничена — мы оказываем профессиональную поддержку по всей России, обеспечивая высокое качество связи и экспертизы в любой точке страны.
Дистанционный формат сегодня является основным и наиболее удобным способом взаимодействия: встречи проходят по видеосвязи, телефону или в мессенджерах. В рамках выбранной темы мы подробно разбираем вашу ситуацию и отвечаем на все вопросы без ограничений по времени, добиваясь полного понимания задачи. При необходимости после обсуждения мы направляем дополнительные справочные материалы для ознакомления, чтобы у вас под рукой была вся необходимая информация. География работы не ограничена — мы оказываем профессиональную поддержку по всей России, обеспечивая высокое качество связи и экспертизы в любой точке страны.
Расчет авансовых платежей на упрощенном режиме (6%)
1 квартал (Январь — Март)
1. Налог от выручки:
- Доход: 500 000 руб.
- Математика: 500 000 × 0,06 = 30 000 руб.
2. Вычет фиксированных взносов (доля за 1 кв.):
- Расчет: 57 390 / 4 = 14 347,50 руб.
- Округление для уведомления: 14 348 руб.
2 квартал (Январь — Июнь нарастающим итогом)
1. Общий налог за полгода:
- Общий доход (500к + 700к): 1 200 000 руб.
- Математика: 1 200 000 × 0,06 = 72 000 руб.
2. Вычет взносов (за полгода):
- Расчет: 57 390 / 2 = 28 695 руб.
- Налог за вычетом взносов: 72 000 – 28 695 = 43 305 руб.
3. Сумма к доплате:
- Вычитаем уже уплаченный аванс: 43 305 – 15 652 = 27 653 руб.
Важное дополнение:
В приведенных примерах учтена только фиксированная часть обязательных платежей (57 390 руб.).
В расчет не включены суммы страховых взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 руб.
Эти дополнительные взносы также можно использовать для уменьшения налога по мере их начисления в течение 2026 года (в пределах установленного законом лимита 311 825 руб.).Мы поможем рассчитать точный размер налоговых обязательств, чтобы максимально снизить итоговую нагрузку.
Да, можно свести расчетную базу к нулю, если документально подтвержденные затраты полностью перекрывают выручку. Тем не менее, при наличии реальных оборотов полностью избежать платежей не получится: по итогам года предусмотрен обязательный минимальный налог в размере 1% от всей суммы фактически полученного дохода. Даже если деятельность была убыточной, этот минимум придется перечислить в бюджет, однако в будущем сумму такой переплаты можно будет законно включить в расходы для снижения налоговой нагрузки в прибыльные периоды.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ДЛЯ ИП
| Для индивидуальных предпринимателей | Стоимость |
|---|---|
| Устная консультация | от 15 000 руб. |
| Подготовка правового заключения (письменная консультация) | от 50 000 руб. |
| Ответ на требование о представление документов / пояснений | от 20 000 руб. |
| Составление запросов в ИФНС | от 15 000 руб. |
| Подготовка к допросу / вызову | от 30 000 руб. |
| Сопровождение на допрос | от 30 000 руб. |
| Сопровождение на комиссию по уточнению обязательств перед бюджетом и подготовка ответа на протокол комиссии | от 30 000 руб. |
| Консультации по сделкам с долями в уставном капитале | 50 000 руб. |
| Консультации по сделкам с имуществом | 50 000 руб. |
| Проверка системы налогового планирования | от 30 000 руб. |
| Аудит налоговых рисков | от 70 000 руб. |
| Оптимизация налогообложения (Структурирование) | от 150 000 руб. |
| Обжалование действий / бездействия ИФНС | от 40 000 руб. |
| Представление интересов заказчика при процессуальных действиях | от 35 000 руб. |
| Возражения на Акт проверки | от 70 000 руб. |
| Возражения на дополнение к Акту проверки | от 30 000 руб. |
| Подготовка апелляционной жалобы на Решение о привлечении (отказе в привлечении) к налоговой ответственности | от 60 000 руб. |
| Подготовка жалобы в ФНС России (Центральный аппарат) по результатам рассмотрения Управлением ФНС России апелляционной жалобы на решение ИФНС | от 70 000 руб. |
| Сопровождение ВНП (формат обсуждается с клиентом индивидуально) | по договоренности |
| Сопровождение КНП | от 25 000 руб. |
| Помощь в подготовке доп. доказательств (материалов) | от 25 000 руб. |
| Комплексное (абонентское) сопровождение организации (группы компаний) с целью минимизации рисков и выстраивания системы налогового планирования | от 25 000 руб. / мес. |
| Сопровождение сделок для минимизации неблагоприятных финансовых последствий | от 50 000 руб. |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ?
Заполните форму обратной связи и мы вам перезвоним в ближайшее время!





Max
Позвонить