Налоговая консультация для ИП

Уникальное понимание принципов налогового контроля и ведения бухгалтерского учета для минимизации финансовых потерь

Консультация, которая 100% ответит на все ваши вопросы

Консультация не ограничена временными рамками

Получаете ответ на конкретный вопрос

Пошаговый план действий

Выстраивание системы бухгалтерского учета под ваши задачи

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами

7

СОПРОВОДИЛИ

>1500
кейсов

СЭКОНОМИЛИ КЛИЕНТАМ

>3
млрд. руб.

ОПЫТ

>20
лет

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ:

1

Частичная/полная отмена претензий

Поможем отменить или значительно уменьшить доначисления, штрафы и пени, а также приостановить взыскание на время обжалования.

2

Улучшение внутреннего контроля

Проанализируем ваши операции, договоры и учёт на предмет рисков. Вы получите чек-листы и понятные инструкции, как вести дела, чтобы не вызывать лишних вопросов.

3

Сокращение вероятности претензий ФНС

Снижение рисков по ключевым эпизодам за счет превентивной реконструкции бизнес процессов и документирования реальности операций.

4

Улучшенное взаимодействие с контролерами

Сокращение сроков реакции на требования/уведомления от проверяющих, и главное правильно подготовленные пояснения;

5

Повышение качества документов

Минимизируем долю типовых условий, вызывающих спорные трактовки и претензии ФНС; разработаем новые шаблоны документов.

6

Документальную готовность к проверке

Пакет по каждому спорному вопросу (перечень доказательств, альтернативные расчеты, шаблоны пояснений/возражений);

От безупречной бухгалтерии до управления рисками: полный спектр поддержки вашего ИП

Мы сопровождаем индивидуальных предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса: от правильного оформления первых шагов до защиты интересов при взаимодействиях с налоговиками.
Выбор и изменение режима налогообложения (НПД, УСН, ЕСХН, ОСНО)

Какую систему налогообложения выгоднее выбрать ? Выбор налогового режима для ИП — это не формальность при регистрации, а долгосрочная финансовая стратегия, которая определяет налоговую ставку, объект налогообложения, механизм признания затрат и допустимые правовые формы взаимодействия с контрагентами и персоналом. Переход между НПД, УСН, ЕСХН и ОСНО меняет маржинальность, требования к документам и кассе, влияет на цену услуги и конкурентность предложения.

Важно заранее просчитать пороги (доход, численность, доли деятельности), валюту расчётов и структуру затрат: режим, идеально подходящий при старте, может стать лишним грузом при росте. Отдельный расчёт нужен при смене модели — найм работников, переход на импорт/экспорт, работа с НДС‑поставщиками, региональные льготы. Рациональный выбор и своевременная смена режима — способ удерживать устойчивую рентабельность и не терять гибкость, когда бизнес быстро меняется.

Ведение бухгалтерского учета

Сопровождение онлайн-продаж

Консультации по формированию отчётности при работе на маркетплейсах (Ozon, Wildberries и др.). Для ИП торговля на маркетплейсах строится на агентской модели: площадка действует как агент, принимает оплату от покупателей, удерживает комиссии, логистику и штрафы, а предпринимателю перечисляет агентское вознаграждение (выручку за минусом удержаний) с отчётом.

Это влияет на то, как формируется доход ИП и когда он признаётся, как учитывать комиссии, возвраты, промокоды и складские услуги, а также какие документы оформлять — от чеков ККТ до УПД/актов в ЭДО. Важная особенность — автоматическая передача данных о продажах из маркетплейсов в ФНС и стыковка этих данных с банковскими движениями и отчётностью: несоответствия возникают из-за различий в источниках данных, их нужно привести к единой системе.

Консультация помогает внедрить методологию работы по агентской схеме: синхронизировать отчеты площадки, кассовые операции и налоговые регистры ИП. Мы определим логику признания доходов и затрат, а также подготовим пакет документов, который полностью соответствует данным из личных кабинетов Ozon/WB

Ведегние бухгалтерского учета

Расчёты с физлицами (наёмные сотрудники, договоры ГПХ)

Для ИП взаимодействие с физлицами — это обособленная область администрирования и правовых обязательств. Трудоустройство персонала требует постановки кадрового делопроизводства, внедрения систем оплаты труда и контроля за исчислением НДФЛ и взносов. В то же время работа по договорам ГПХ нуждается в безошибочной правовой квалификации, чтобы исключить риски признания отношений трудовыми. Важно заранее выбрать форму взаимодействия (трудовой договор, ГПХ или самозанятый), понять ставку и базу для отчислений, порядок выплат и отражения в отчётности.

Консультация закрывает практику: как оформить приём/увольнение, вести табель/ставки, рассчитать отпускные и больничные, удержать НДФЛ и перечислить взносы, когда применять прямые выплаты ФСС и как отчитываться.

Для ГПХ — определить предмет и результат работ, актирование, источник выплаты, статусы налогового агента, когда нужна ККТ и как не смешать ГПХ с трудовыми отношениями. При регулярном сопровождении готовятся шаблоны договоров, приказы и чек‑листы расчётов, настраиваются календарь выплат и контроль сроков отчётности.

Ведение бухгалтерского учета

Сопровождение проверок

Профессиональное сопровождение — это стратегия, которая позволяет завершить проверку с минимальными финансовыми потерями. В начале работы мы проводим оперативный внутренний аудит, чтобы выявить «зоны риска» в вашей документации еще до того, как их найдет инспектор. Мы знаем, какие документы можно законно не предоставлять, и как аргументированно отклонить необоснованные требования, сохраняя при этом конструктивный диалог с ИФНС. Это позволяет предотвратить блокировки счетов и неоправданные доначисления на самых ранних стадиях.

Мы сопровождаем все очные мероприятия: от выемок документов до встречных проверок. Наша задача — оперативно реагировать на любые действия инспекции, фиксировать нарушения с их стороны и мгновенно подавать необходимые ходатайства. Доверив сопровождение нам, вы получаете не просто консультации, а полноценный штаб защиты, который работает на опережение.

Отсекаем значительную часть требований налоговой из-за их избыточности или не соответствия закону.

Подготовим к допросам. Проведем полноценную консультацию по факту вызова на допрос или дачи пояснений, при необходимости сопроводим на встрече с инспектором.

Аудит «на лету»: Быстро находим слабые места в первичке и помогаем их усилить.

 

Ведение бухгалтерского учета

Обжалование решений ИФНС

Обжалование актов и решений ИФНС — это ваш законный инструмент защиты от необоснованных доначислений и штрафов. Если по результатам проверки налоговая вынесла решение, с которым вы не согласны, мы возьмем на себя весь процесс его оспаривания. Наши эксперты проведут глубокий аудит материалов проверки, выявят процессуальные нарушения и подготовят мотивированные возражения. Мы знаем, как эффективно вести диалог с фискальными органами, чтобы минимизировать ваши финансовые риски.

Особое внимание всегда уделяют налогоплательщикам, применяющим систему налогообложения «доходы минус расходы», поскольку отражение понесенных расходов в отчетности требует надлежащего документального подтверждения и экономического обоснования. На практике контролирующие органы нередко признают часть расходов необоснованно заявленными в отчетности, что может привести к доначислению налогов, пеней и штрафов.

Мы обеспечиваем полное сопровождение как на стадии досудебного урегулирования, так и в арбитражных судах. Мы грамотно составим позицию защиты, опираясь на актуальную судебную практику и внутренние регламенты ФНС, подскажем, какие документы важно восстановить или подготовить, чтобы добиться отмены неправомерных решений.

 

Ведение бухгалтерского учета

Консультация по конкретному вопросу

Под ваш запрос подготовим правовое заключение (письменную консультацию): сформулируем вопросы, проанализируем документы и факты, укажем применимые нормы и практику, дадим пошаговые рекомендации и варианты действий с рисками и порогами, приложим чек‑лист документов и формулировки для коммуникации с налоговой.

Нормативные документы, которыми мы руководствуемся: НК РФ (включая ст. 54.1, 93.1, 101 и др.), Арбитражный процессуальный кодекс; Приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@  «Об утверждении Концепции системы планирования выездных проверок», Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», актуальные письма Минфина и ФНС, решения арбитражных судов и Верховного суда по аналогичным делам.

 

Ведение бухгалтерского учета

Бухгалтерские услуги
Наименование услуги Описание
Бухгалтерский консалтинг Возможность оптимизировать финансовые процессы и исключить системные ошибки без найма дорогостоящего штата. Мы помогаем грамотно выстроить систему отчетности с нуля, реконструировать запущенную документацию и подобрать наиболее выгодный режим налогообложения. С нашей поддержкой вы получаете четкие ответы на сложные вопросы и полную уверенность в прозрачности своего бизнеса перед законом.
Восстановление бухгалтерского учета Комплексный аудит и исправление налоговых обязательств за прошлые периоды. Поможем восстановить документальное обоснование каждой операции, приведем отчетность в порядок и подготовим бизнес к любым проверкам. С нашей поддержкой вы забудете о рисках доначислений и получите полный контроль над налоговой нагрузкой.
Ведение бухгалерского учета Полный аутсорсинг вашей отчетности, налогов и платежей без найма штатного сотрудника. Мы берем на себя работу с первичкой, кадрами и банками, гарантируя отсутствие штрафов и пропущенных дедлайнов. Вы фокусируетесь на прибыли, а мы обеспечиваем идеальный порядок в документах вашего ИП.
Бухгалтерское обслуживание Непрерывное сопровождение бизнеса, объединяющее налоговый комплаенс, долгосрочное планирование и юридическую экспертизу каждой сделки.
Бухгалтерские услуги Гибкий формат поддержки вашего ИП, от выполнения разовых задач до точечного сопровождения отдельных участков бизнеса.
Аутсорсинг бухгалтерских услуг Стратегическая передача финансовых функций внешней команде для масштабирования вашего ИП без раздувания штата. Мы полностью интегрируемся в ваши бизнес-процессы, заменяя собой целую бухгалтерию и внедряя современные инструменты автоматизации. Вы избавляетесь от расходов на организацию рабочих мест и специализированный софт.

Мы работаем с индивидуальными предпринимателями в Москве и по всей России.

Услуги нашей компании — это контроль налоговых рисков, финансовая безопасность и уверенность. Мы помогаем предпринимателям легально снижать обязательства перед бюджетом, штрафы, и сформировать у налоговиков мнение о добросовестности вашего бизнеса. Сомневаетесь в расчётах или хотите платить меньше? Просто спросите у нас.

Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами

Мы имеем высший рейтинг по мнению пользователей Яндекса. Вы можете убедиться посмотрев реальные отзывы за 2022-2025 года.

5,0

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ:

Клиент должен платить минимум налогов;

Оптимизация должна быть законной;

Должна быть обеспечена возможность управления налоговой нагрузкой;

Наши услуги должны повышать рентабельность вашего бизнеса.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Мы работаем не только в Москве

Мы работаем не только в Москве, но и для клиентов из любых регионов России. С региональными клиентами работаем в MAX / WhatsApp / Telegram/ ZOOM / Яндекс.Телемост и т.д.  Подберем удобны для вас формат. Подключаемся быстро, учитываем региональную специфику и судебную практику вашего округа. Сопровождаем до результата — независимо от местонахождения. При необходимости приедем лично.

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

Высокая эффективность услуг благодаря профессиональной команде - бухгалтерам, а также практикующим исключительно в сфере налогообложения юристам и адвокатам

Наша команда осознанно сфокусирована исключительно на налогообложении, объединяя в одном контуре юристов, адвокатов и аттестованных бухгалтеров. Узкая специализация дает максимальную эффективность: мы не просто ведем учет, а сразу строим его как устойчивую линию защиты на случай споров. Каждый день мы погружены в НК РФ, разъяснения ФНС и судебную практику, поэтому заранее видим типовые ловушки и нейтрализуем риски еще на этапе формирования первичных документов.

Такая концентрация компетенций позволяет нам предлагать не «общие советы», а прикладные решения с измеримым эффектом. Мы берем на себя полное бухгалтерское сопровождение, где опытные бухгалтера обеспечивают техническую точность, а налоговые юристы — стратегическую безопасность. От настройки учета и ежедневных проводок до досудебного обжалования и защиты в судах — каждый процесс проходит двойной контроль.

Вы получаете не просто исполнителей, а сплоченную команду экспертов, для которых налоги и бухгалтерия — это не один из разделов практики, а вся профессиональная деятельность. Мы говорим на одном языке с инспекторами и знаем изнанку каждой проверки, поэтому ваш бизнес получает защиту максимального уровня.

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

Как формируются цены на услуги

Чаще в прайсах указываем «от», потому что каждая задача отличается по объёму и риску. Итоговая стоимость формируется после короткого брифа: оцениваем массив документов, периоды, структуру бизнеса (филиалы, ВЭД), стадию и срочность вопроса . По результатам фиксируем объём работ и цену в договоре, работаем по предоплате. Для постоянных клиентов согласуем поэтапную оплату или фикс + гонорар успеха. Дополнительные работы (экспертизы, адвокатские/нотариальные  допросы и пр.) всегда согласуются с клиентом и не начинаются без вашего утверждения.

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

С кем непосредственно вы будете взаимодействовать

Вы всегда будете на связи с руководством нашей компании, то есть с лицами принимающими решения. Однако над вашей задачей будет работать целая команда специалистов, что сводит к минимуму ошибки и просчеты в предоставленной консультации.

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

Как выбрать к кому обратиться за консультацией

Цена может служить ориентиром, но качество лучше оценивать в контакте. Для принятия решения обычно достаточно одной встречи в офисе или предметной консультации по телефону. По вопросам, логике и конкретике рекомендаций сразу видно уровень экспертизы. Экономия на услугах квалифицированных юристов часто оборачивается куда большими потерями из‑за ошибок и неполного учёта рисков. Выбирая нас, вы  получите чётко сформулированную позицию, альтернативные варианты и пошаговый план действий.

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

Даем ли мы гарантии

Ни один юрист или адвокат не вправе обещать заранее гарантированный результат: исход дела зависит от фактических обстоятельств и усмотрения органов ФНС/суда, а подобные обещания противоречат принципам добросовестной профессиональной деятельности.

Если вам предлагают «гарантию выигрыша» или «возврат денег при проигрыше», стоит критически отнестись к такому предложению и запросить правовую позицию, риски и основания в письменном виде. Добросовестный специалист формулирует прогноз вероятностей и план действий, а не обещания результата.

 

Ведение бухгалтерского учета
Консультанты по налогам

Исправим, систематизируем, актуализируем, оптимизируем, и главное минимизируем неблагоприятные налоговые последствия

С КАКИМИ ВОПРОСАМИ К НАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ

1

Страх перед проверкой из-за прошлых огрехов

Мы поможем привести в порядок всю документацию, исправим старые ошибки и подготовим вас к любым проверкам, чтобы вы чувств

2

Правильный выбор режима налогообложения и настройка всех процессов под конкретный бизнес

Текст: Поможем подобрать оптимальную систему налогообложения и выстроить рабочую модель, исходя из особенностей вашего бизнеса, чтобы снизить риски, избежать лишних расходов и работать в рамках закона.

3

Сопровождение деятельности

Мы следим за изменениями в законодательстве и своевременно реагируем, чтобы ваш бизнес работал без нарушений, штрафов и лишних рисков.

4

Желание платить меньше налогов законно

Проведем анализ текущих показателей, выявим скрытые переплаты по налогам и взносам и подскажем законные способы оптимизации налоговой нагрузки в рамках действующего законодательства

5

Стресс при получении «писем счастья»

Подготовим необходимые данные и документы для ответов на требования инспекции и поможем грамотно сформулировать ответ контролирующим органам

6

Уверенность в достоверности данных перед отчетным периодом

Проведем мониторинг всех показателей перед сдачей квартальной или годовой отчетности, выявим возможные ошибки и поможем своевременно подготовить верные сведения для подачи.

Успешно помогаем индивидуальным предпринимателям

Консультация по налогообложению для ИП — это профессиональная помощь индивидуальному предпринимателю по вопросам выбора и применения режимов (УСН, ПСН, НПД, ОСНО), расчёта и уплаты обязательных платежей в бюджет, ведения учёта и отчётности, правовой квалификации операций и договоров, а также оценки рисковых операций с разбором конкретных ситуаций из практики.

Команда консультантов, юристов и адвокатов (с мощным бэкграундом работы в структурах ФНС) предоставляет экспертные разъяснения по любым вопросам связанным с применением норм НК РФ. Услуги ориентированы на индивидуальных предпринимателей, объем финансовых операций которых превышает минимальный порог в 20 млн. руб., при котором с 2026 г. ИП становится плательщиком НДС.

Открытая форма для десктопа4

Спокойствие в налогах начинается с нами!

Нужна профессиональная консультация по вопросам налогового и бухгалтерского учета ?

Если у вас возникли вопросы, связанные с ведением бухгалтерского учета, расчетом налогов, подготовкой отчетности или применением требований законодательства, вы можете обратиться к нашим специалистам за профессиональной консультацией.

Мы поможем оценить текущую ситуацию, разъясним возможные варианты действий и подскажем, какие решения будут соответствовать требованиям законодательства и интересам вашего бизнеса.

Своевременное обращение за консультацией позволяет избежать ошибок в учете, некорректной отчетности и дополнительных вопросов со стороны контролирующих органов.

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДЛЯ ИП

1

Оставьте заявку на консультацию

Напишите нам в мессенджере, позвоните или используйте форму на сайте — быстро ответим и согласуем детали.

2

Проведём консультацию, получите готовый план действий

Организуем подробную консультацию, проанализируем кейс и подготовим рабочее решение задачи.

3

Поручите задачу команде экспертов

Ведём процесс под ключ: документы, подачи, ответы, встречи — вы не переключаете внимание с бизнеса.

4

Получите результат с дальнейшими рекомендациями

Вы получаете решение и набор прикладных рекомендаций для последующих действий и управления рисками. Мы помогаем.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

За годы работы наши юристы оказали множество консультаций и завоевали доверие клиентов.

КЕЙСЫ

Каждая история — это конкретная цель, выбранная стратегия и подтверждённый итог.
!

Ситуация

Компания заявила к возмещению НДС. Превышение вычетов над начисленным налогом было умеренным, и сформировано инвестиционными расходами на создание логистико‑ремонтный центр. Это привело к нежелательному усилению контроля со стороны контрлеров и риску повторения ситуации в последующих периодах из‑за продолжающихся капиталоёмких затрат.

Что сделали

Наши юристы взяли на себя процесс взаимодействия с инспекцией. Были представлены необходимые письменные пояснения и дополнительные документы, позволившие грамотно и прозрачно ответить на все вопросы, возникшие у инспекторов в рамках проводимого ими камерального контроля права на возмещение НДС.

Подробнее
!

Ситуация

Клиент получил акт выездной проверки. Помимо мелких претензий к коммерческим расходам, компанию обвинили в «незаконной оптимизации» по сделкам с одним из поставщиков и доначисления НДС и налога на прибыль свыше 29 млн руб. По сути, инспекция вменяет искажение фактов хозяйственной жизни, что создавало высокий риск значительных финансовых потерь и последующих споров

Что сделали

Мы подготовили и защитили позицию еще на досудебной стадии. Сформировали развернутые письменные возражения и дополнительный пакет доказательств реальности операций со спорным контрагентом.

Подробнее
!

Ситуация

После рассмотрения возражений инспекция назначила дополнительные мероприятия контроля, а затем вынесла решение о доначислении всей спорной суммы. На стадии возражений у налогоплательщика не получилось снизить риски и «перехватить» инициативу, поэтому дело перешло в плоскость максимальных доначислений. Масштаб финансовых требований стал критичным для бизнеса.

Что сделали

Провели экспресс‑анализ материалов и оперативно подали апелляционную жалобу до вступления решения в силу. Это остановило запуск процесса взыскания и дало время на усиление позиции. Совместно с бухгалтерией и профильными отделами клиента собрали дополнительные доказательства и подготовили развернутую жалобу.

Подробнее
!

Ситуация

Инспекция не успела провести контрольные мероприятия, нарушила сроки проверки и допустила формальный отказ в возмещении НДС. Контролеры иногда сталкиваются с выбором, возвращать или подождать возвращать НДС. Разрешают ситуацию очень просто. Для соблюдения сроков оформляют акт проверки, в котором инспектор предлагает отказать в возмещение.

Что сделали

Доказали, что акт вынесен без учета важных сведений. В приложенях к возражениям собрали комплект исправленных документов по формальным замечаниям инспекции и добавили недостающие материалы, на отсутствие которых было указано в оспариваемом документе. Итог: положительное решение по представленной декларации, убраны надуманные основания и подтверждено право на возмещение НДС в полном объеме.

Подробнее
!

Ситуация

Когда АСК НДС показал разрыв по НДС, пришло требование о представлении пояснений и вызов в инспекцию. Пришлось доказывать, что клиент не является участниками схемы по уклонению от уплаты НДС. И не несет ответственности за действия третьих лиц.

Что сделали

Было уделено особое внимание отсутствию какой-либо взаимозависимости между оказавшим услуги контрагентом и клиентом. Удалось найти дополнительные документы, о которых клиент даже не догадывался, что помогло подтвердить реальность операций по приобретению товара. Также показали, что именно купленный товар у спорного контрагента был в дальнейшем реализован.

Подробнее
!

Ситуация

У организатора логистики поставок крупных партий товаров в интересах ряда заказчиков возникли проблемы с инспекцией возникли при выездной проверке заказчика. Не подготовившись к контрольным мероприятиям, фактически вне рамок проверки, наш клиент мог навредить своему партнеру по бизнесу, с перспективой создать сложности и для своей компании.

Что сделали

Наши юристы сопровождали все контрольные мероприятия со стороны ФНС. Подготовили подробные письменные ответы на все требования, консультировали о том, какие именно копии документов следует представить, какие не стоит и почему. Допросы в качестве свидетелей руководства и сотрудников компании не помогли фискалам подтвердить их предположения о нарушениях НК РФ, потому, что свидетели уже понимали, как не навредить соими словами.

Подробнее

ОТЗЫВЫ

Обеспечиваем высокое качество услуг и внимательность в каждом запросе.

НАША КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

налоговый консультант

Алексей Кузнецов

Генеральный директор компании
Ведущий эксперт в области налогового контроля.

  • Практический стаж с 1998 года;
  • Высшее образование. Налоговый консультант, с опытом >25 лет. К.Э.Н.;
  • Многолетний опыт работы в структурах ФНС и проведения выездных налоговых проверок.
Налоговый юрист

Сергей Никитин

Ведущий эксперт в области методологии налогообложения.

  • Практический стаж с 2010 года;
  • Высшее образование. Налоговый консультант опытом >15 лет;
  • Многолетний опыт работы в структурах ФНС и проведения выездных налоговых проверок.

Владимир Головин

Ведущий эксперт в области налоговых правоотношений.

  • Практический стаж с 2004 года;
  • Высшее образование. Налоговый консультант с опытом >20 лет, доцента кафедры правого регулирования экономической деятельности;
  • Многолетний опыт работы в структурах ФНС.

Татьяна Подольская

Ведущий эксперт в области налоговых споров.

  • Практический стаж с 2013 года;
  • Высшее образование. Налоговый консультант с опытом >9 лет;
  • Многолетний опыт работы в структурах ФНС.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Комплексные услуги

В результате вы получите комплексное решение вашей ситуации, а также несколько вариантов действий — от самых осторожных до более смелых, с юридическим обоснованием каждого. По каждому варианту мы рассчитаем возможные финансовые последствия и дадим чёткие рекомендации, как провести операцию безопасно и с максимальной выгодой.

от 25 000 ₽*

*цены всегда определяются индивидуально.

Виды оказываемых услуг

Наши услуги для предпринимателей охватывают все ключевые вопросы бизнеса, а услуги консультирования предоставляются в удобном для клиента формате: устно, либо в виде письменного заключения по рассматриваемому вопросу. 

Разовая консультация — удобный способ быстро получить четкие разъяснения по конкретному вопросу.

Комплексный подход. Когда консультации осуществляются на постоянной основе. Это рациональный выбор для индивидуальных предпринимателей, выстраивающих систему управления, при которой вероятность споров с проверяющими будет сведена к минимуму.

Анализ финансовой модели, подбор режима, расчёт фискальной нагрузки и помощь в подготовке документации к сдаче.

Помощь для ИП под ключ: будете уверены в действительном размере своих обязательств перед бюджетом; перестанете бояться контроля со стороны ФНС; обретете уверенyость, что все документы оформлены правильно, и вы не ошиблись; пройдет нервозность связанная с необходимостью заполнять и подавать отчетность в определенные сроки.

Особенности нашей помощи для предпринимателей

Обращаясь к нам, вы получаете не шаблонное консультирование, а экспертный разбор вашей конкретной ситуации. Мы помогаем по вопросам выбора режима налогообложения, ведения отчетности, расчета обязательных платежей и взаимодействия с ФНС.

Наш подход к консультациям начинается не с готовых ответов, а с глубокого анализа именно вашего бизнеса. Мы изучаем договоры, отчетность, операции, действующую бухгалтерию, принятый порядок отражения операций и применяемый режим налогообложения, структуру доходов и расходов, наличие сотрудников, страховые взносы, специфику деятельности и возможные последствия для расчета и уплаты обязательных платежей, чтобы в итоге дать не общую теорию, а конкретное и выполнимое решение.

При необходимости сравниваем УСН, ОСНО и патент, рассчитываем налоговую нагрузку и помогаем определить, какой режим будет наиболее обоснованным именно для вашей ситуации. Особое внимание уделяем УСН, в том числе объекту «доходы минус расходы», поскольку расходы требуют документального подтверждения и нередко вызывают вопросы у инспекции.

Зачем это нужно

Задача такой работы — действовать на опережение проблем. Глубокий анализ помогает заранее увидеть слабые места, которые предприниматель мог не заметить, и подстроить бизнес-процессы под требования ФНС.

Мы помогаем выбрать законные и экономически обоснованные способы ведения дел, проверить корректность отражения доходов и расходов, и исправить недочеты в отчетности, договорах и первичных документах.

Такой подход особенно важен, если у предпринимателя уже возникли вопросы со стороны инспекции: поступило требование, уведомление, запрос пояснений, либо были выявлены ошибки в ранее поданной отчетности. В этом случае мы помогаем подготовить грамотную позицию для ответа ФНС.

Почему это важно сегодня

Сегодня налоговый контроль становится все более точным и цифровым. Данные онлайн-касс, банковские выписки, отчеты маркетплейсов, чеки, сведения о доходах и расходах, контрагентах, автоматически сопоставляются между собой.

ФНС быстро выявляет нестыковки: например, если расходы не соответствуют характеру деятельности, доходы отражены неполно, документы оформлены ненадлежащим образом или предприниматель работает с контрагентом, который вызывает вопросы у контролирующих органов.

В результате контроль становится более прицельным, а любое несоответствие в отчетности может привести к дополнительным требованиям, проверочным мероприятиям, доначислениям, штрафам или блокировке счета.

Консультация как инструмент защиты бизнеса

В новых условиях профессиональное консультирование по вопросам бухгалтерии и налогообложения — это не формальность, а необходимый инструмент защиты бизнеса.

Своевременная диагностика помогает привести финансовые дела в порядок, минимизировать ошибки, проверить корректность фиксации доходов, расходов, выбрать законную стратегию налоговой оптимизации, расчета и уплаты обязательных платежей, подготовиться к возможным вопросам со стороны ФНС.

Главный принцип нашей работы: лучшая консультация — это не просто ссылка на нормы НК РФ, а четкий план действий. Что исправить, какие документы подготовить, какие показатели проверить, как организовать ведение дел и как действовать, если инспекция уже направила требование или уведомление.

Индивидуальные предприниматели несут повышенные риски, поскольку в большинстве случаев не имеют в штате юриста или финансового отдела, которые могли бы вовремя выявить ошибку или отстоять интересы бизнеса в налоговой.
Мы даем ИП ту же защиту, что и крупным игрокам: выстраиваем финансово-юридическую архитектуру и бухгалтерский учет, которые делают ваш бизнес прозрачным для государства, и работает с минимальными уязвимостями для необоснованных претензий со стороны ФНС.
По итогам консультации вы получите:
Анализ и минимизация рисков Мы выявим и систематизируем ваши риски по степени значимости, установим сроки их устранения. А в случае отражения спорных расходных операций в КУДиР, подберем правовое обоснование законности таких действий
Контроль обязательных платежей Контроль правильности, своевременности и полноты исчисленных и уплаченных основных налогов, страховых взносов, а также корректное исполнение обязанностей агента при наличии сотрудников.
Синхронизацию данных и выбор режима налогообложения Мы обеспечим согласованность вашей отчетности, данных онлайн-касс и банковских операций и подберем для вас оптимальную систему налогообложения, основанную на реальных бизнес-процессах, а не только на кодах ОКВЭД.
Налоговый аудит и выверку Проанализируем ваши договоры и первичку на соответствие требованиям законодательства, включая недостаточную детализацию отраженных в них сведений или незначительные нарушения, чтобы исключить формальные основания для претензий.
Подготовку к спорам и проверкам Разработаем обоснованную правовую позицию для досудебного урегулирования, при вызове на комиссию, а при необходимости — для судебных разбирательств
Упорядочивание документооборота Разработаем для вас четкие регламенты, определяющие ответственных лиц, сроки и порядок оформления договоров, УПД, счетов-фактур, закрывающих документов а также формирования бухгалтерской и налоговой отчетности.

Необходимые документы и сведения для работы

Регистрационные:
Паспорт
Свидетельство о государственной регистрации ИП
Свидетельство о постановке на учет (ИНН)
Выписка из ЕГРИП (актуальная, не старше 14 дней)
Финансовые и бухгалтерские:
Копии бухгалтерских документов за периоды в диапазон которых входит интересующий вопрос (Оборотно-сальдовые ведомости, КУДиР, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета)
Товарные накладные (ТОРГ-12), АВР, УПД, счета-фактуры, платежные поручения, договоры
Кассовая книга, отчеты кассира-операциониста
Декларации по спорным налогам (НДС, налог на прибыль, транспортный налог и т.д.)
Расшифровки расчетов по налогам и сборам
Декларации по спорным налогам (УСН, если ИП на ОСНО, то по НДС и налогу на прибыль, транспортный налог и т.д.)
Отчетность за работников: в ПФР, ФСС, СЗВ-М, СЗВ-ТД и др.
Для судебного разбирательства:
Исковое заявление об оспаривании решений (если подготовлено/подано)
Подтверждающие уплату государственной пошлины
Доказательства направления копии искового заявления в инспекцию
Дополнительные документы (по конкретному делу)
Заключения независимых экспертов или аудиторов (при наличии)
Банковские выписки по расчетным счетам
По сути налогового спора:
Документы по итогам проверки (камеральной, выездной)
Решение о привлечении или отказе в привлечении к ответственности
Требования об уплате налогов, штрафов, пеней
Уведомления о проведении проверки или мероприятий налогового контроля
Протоколы допросов, опросов
Переписка с налоговым органом
По досудебному урегулированию:
Ранее поданные жалобы
Подтверждение подачи жалобы (почтовая квитанция, уведомление о вручении)
Ответ инспекции на жалобу (при наличии)

Разбираемся в тонкостях налогового законодательства и профессионально отвечаем на вопросы

Какую систему налогообложения выгоднее выбрать для ИП — УСН, ОСНО или патент?

Выбор режима определяется спецификой бизнеса, регионом, оборотами и штатом. УСН "Доходы" оптимальна при минимальных затратах, тогда как УСН "Доходы минус расходы" выгоднее при высокой себестоимости. Патент позволяет зафиксировать платеж, а ОСНО остается стандартом для работы с НДС. В рамках консультации мы разберем каждый сценарий и предложим решение с конкретными расчетами.

Можно ли совмещать УСН и патент, и как правильно вести учёт?

ИП может законно объединять УСН и ПСН, если обеспечит корректное разделение доходов по каждому направлению. Ошибки в этом процессе грозят отменой патента и существенными доначислениями. На консультации мы разбираем все нюансы ведения КУДиР при совмещении и настраиваем вашу систему учёта так, чтобы у налоговой не возникло вопросов.

Нужно ли ИП платить страховые взносы, если деятельность не велась?

Фиксированные взносы — обязательная нагрузка каждого ИП до даты исключения из ЕГРИП. В 2026 году их размер составляет 57 390 рублей, и наличие прибыли на эту цифру не влияет. Закон предусматривает узкий перечень условий для законного освобождения от платежей.

Пришло требование от налоговой, что делать и как ответить?

Не игнорировать: в течение 6 рабочих дней подтвердите получение квитанцией через ЭДО, чтобы избежать блокировки счетов. Внимательно изучите предмет требования и сроки (обычно это 5 или 10 дней) — отвечайте строго по существу, не предоставляя лишней информации, которая может спровоцировать новые вопросы. Если запрос касается документов, подготовьте их четкую опись, а в случае пояснений — составьте краткий и аргументированный ответ, опираясь на факты и нормы законодательства.

Как уменьшить налог на УСН на страховые взносы?

При отсутствии штата сотрудников сумму можно снизить до 100%, а работодатели вправе уменьшить платеж не более чем на 50%. При этом фиксированную часть взносов за себя разрешено вычитать по факту их начисления в текущем периоде, не дожидаясь реальной оплаты, в то время как на объекте «Доходы минус расходы» (15%) суммы учитываются в затратах только после фактического перечисления. Для корректного расчета важно своевременно фиксировать данные в книге учета, ориентируясь на актуальные для 2026 года лимиты обязательных платежей.

Как сменить общий налоговый режим на упрощенный и остаться привлекательным для заказчиков работающих на ОСНО, которым важен вычет НДС

Смена общего режима на упрощенный по умолчанию означает прекращение работы с НДС, что может привести к потере крупных заказчиков, которым критически важен входящий налог. Однако в 2026 году активно применяются нормы, позволяющие оставаться плательщиком этого налога даже на спецрежиме, используя механизмы льготных ставок 5% или 7%, введенные годом ранее. Консультация поможет оценить финансовую целесообразность такого перехода для вашего бизнеса и поможем выстроить стратегию, которая позволит удержать ключевых партнеров и сохранить их право на налоговые вычеты.

Как корректно прекратить предпринимательскую деятельность и исключить риск возникновения задолженности перед бюджетом?

Завершение предпринимательской деятельности требует строгого соблюдения регламента: необходимо подать ликвидационную отчетность, рассчитать и оплатить страховые взносы пропорционально отработанному времени в 2026 году, а также закрыть банковский счет и снять с учета онлайн-кассу. Важно помнить, что любые ошибки на этих этапах превращаются в личные долги, которые остаются за гражданином даже после официального снятия с регистрации.

Обязаны ли предприниматели вести полноценный бухучет и формировать финансовую отчетность?

Предприниматели официально освобождены от формирования полноценной финансовой отчетности и подготовки годового баланса, однако это не отменяет обязанности по контролю налоговых показателей. В 2026 году по-прежнему необходимо своевременно рассчитывать авансовые платежи и фиксировать данные в книге учета доходов и расходов, так как именно эти сведения являются базой для проверки вашей деятельности налоговым органом.

Предусмотрена ли возможность проведения полноценного налогового консультирования в онлайн-режиме?

Дистанционный формат сегодня является основным и наиболее удобным способом взаимодействия: встречи проходят по видеосвязи, телефону или в мессенджерах. В рамках выбранной темы мы подробно разбираем вашу ситуацию и отвечаем на все вопросы без ограничений по времени, добиваясь полного понимания задачи. При необходимости после обсуждения мы направляем дополнительные справочные материалы для ознакомления, чтобы у вас под рукой была вся необходимая информация. География работы не ограничена — мы оказываем профессиональную поддержку по всей России, обеспечивая высокое качество связи и экспертизы в любой точке страны.

Предусмотрена ли возможность проведения полноценного налогового консультирования в онлайн-режиме?

Дистанционный формат сегодня является основным и наиболее удобным способом взаимодействия: встречи проходят по видеосвязи, телефону или в мессенджерах. В рамках выбранной темы мы подробно разбираем вашу ситуацию и отвечаем на все вопросы без ограничений по времени, добиваясь полного понимания задачи. При необходимости после обсуждения мы направляем дополнительные справочные материалы для ознакомления, чтобы у вас под рукой была вся необходимая информация. География работы не ограничена — мы оказываем профессиональную поддержку по всей России, обеспечивая высокое качество связи и экспертизы в любой точке страны.

Как рассчитать промежуточные налоговые отчисления и соблюсти и в какие сроки их необходимо внести?

Расчет авансовых платежей на упрощенном режиме (6%)

1 квартал (Январь — Март)

1. Налог от выручки:

  • Доход: 500 000 руб.
  • Математика: 500 000 × 0,06 = 30 000 руб.

2. Вычет фиксированных взносов (доля за 1 кв.):

  • Расчет: 57 390 / 4 = 14 347,50 руб.
  • Округление для уведомления: 14 348 руб.
Итог к уплате за 1 кв. (до 28 апреля): 30 000 – 14 348 = 15 652 руб.

2 квартал (Январь — Июнь нарастающим итогом)

1. Общий налог за полгода:

  • Общий доход (500к + 700к): 1 200 000 руб.
  • Математика: 1 200 000 × 0,06 = 72 000 руб.

2. Вычет взносов (за полгода):

  • Расчет: 57 390 / 2 = 28 695 руб.
  • Налог за вычетом взносов: 72 000 – 28 695 = 43 305 руб.

3. Сумма к доплате:

  • Вычитаем уже уплаченный аванс: 43 305 – 15 652 = 27 653 руб.
Итог к уплате за 2 кв. (до 28 июля): 27 653 руб.

Важное дополнение:

В приведенных примерах учтена только фиксированная часть обязательных платежей (57 390 руб.).
В расчет не включены суммы страховых взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 руб.

Эти дополнительные взносы также можно использовать для уменьшения налога по мере их начисления в течение 2026 года (в пределах установленного законом лимита 311 825 руб.).Мы поможем рассчитать  точный размер налоговых обязательств, чтобы максимально снизить итоговую нагрузку.

* Все суммы округлены до полных рублей в соответствии с требованиями к заполнению уведомлений.
Можно ли на режиме «Доходы минус расходы» (15%) уменьшить до нуля сумму налога ?

Да, можно свести расчетную базу к нулю, если документально подтвержденные затраты полностью перекрывают выручку. Тем не менее, при наличии реальных оборотов полностью избежать платежей не получится: по итогам года предусмотрен обязательный минимальный налог в размере 1% от всей суммы фактически полученного дохода. Даже если деятельность была убыточной, этот минимум придется перечислить в бюджет, однако в будущем сумму такой переплаты можно будет законно включить в расходы для снижения налоговой нагрузки в прибыльные периоды.

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ДЛЯ ИП

Для индивидуальных предпринимателей Стоимость
Устная консультация от 15 000 руб.
Подготовка правового заключения (письменная консультация) от 50 000 руб.
Ответ на требование о представление документов / пояснений от 20 000 руб.
Составление запросов в ИФНС от 15 000 руб.
Подготовка к допросу / вызову от 30 000 руб.
Сопровождение на допрос от 30 000 руб.
Сопровождение на комиссию по уточнению обязательств перед бюджетом и подготовка ответа на протокол комиссии от 30 000 руб.
Консультации по сделкам с долями в уставном капитале 50 000 руб.
Консультации по сделкам с имуществом 50 000 руб.
Проверка системы налогового планирования от 30 000 руб.
Аудит налоговых рисков от 70 000 руб.
Оптимизация налогообложения (Структурирование) от 150 000 руб.
Обжалование действий / бездействия ИФНС от 40 000 руб.
Представление интересов заказчика при процессуальных действиях от 35 000 руб.
Возражения на Акт проверки от 70 000 руб.
Возражения на дополнение к Акту проверки от 30 000 руб.
Подготовка апелляционной жалобы на Решение о привлечении (отказе в привлечении) к налоговой ответственности от 60 000 руб.
Подготовка жалобы в ФНС России (Центральный аппарат) по результатам рассмотрения Управлением ФНС России апелляционной жалобы на решение ИФНС от 70 000 руб.
Сопровождение ВНП (формат обсуждается с клиентом индивидуально) по договоренности
Сопровождение КНП от 25 000 руб.
Помощь в подготовке доп. доказательств (материалов) от 25 000 руб.
Комплексное (абонентское) сопровождение организации (группы компаний) с целью минимизации рисков и выстраивания системы налогового планирования от 25 000 руб. / мес.
Сопровождение сделок для минимизации неблагоприятных финансовых последствий от 50 000 руб.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ?

Заполните форму обратной связи и мы вам перезвоним в ближайшее время!

для последнего блока

ДРУГИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ИП

Показать больше услуг